Étape 1 - Définir les taxes
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Va dans Compte
-> Paramètres
-> Paiements
-> Taxes et frais et assure-toi que, dans la liste ci-dessous, tu as configuré les taxes nécessaires. Il est particulièrement important de mettre à jour la Classification en TVA car il s'agit d'un nouveau paramètre fiscal.
Pour l'Espagne continentale :Type Description Catégorie Classification Disponible pour Type Montant Facturé en sus des frais Taxe IVA 4% Incluse TVA (IVA) Articles ; Réservations Pourcentage du montant total 4% Non Taxe IVA 10% Incluse TVA (IVA) Articles ; Réservations Pourcentage du montant total 10% Non Taxe IVA 21% Incluse TVA (IVA) Articles ; Réservations Pourcentage du montant total 21% Non Pour les îles Canaries : province de Santa Cruz de Tenerife et province de Las Palmas.
Type Description Catégorie Classification Disponible pour Type Montant Facturé en sus des frais Taxe IGIC 7% Incluse TVA (IVA) Articles ; Réservations Pourcentage du montant total 7% Non Taxe IGIC 3% Incluse TVA (IVA) Articles Pourcentage du montant total 3% Non Pour Ceuta et Melilla
Type Description Catégorie Classification Disponible pour Type Montant Charge en plus des frais Taxe IPSI 2% Incluse TVA (IVA) Articles ; Réservations Pourcentage du montant total 2% Non
4. Voici un exemple de taxe pour la TVA à 4 %.
5. NOTE : Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, vous devez répondre Oui pour recalculer les Taxes et les frais sur les réservations actuelles et futures.
6. NOTE : NE PAS PROCÉDER aux étapes suivantes tant que vous n’avez pas ajusté les taxes. Si vous avez dû modifier les taxes, les réservations en séjour auront un mélange de transactions Publiées et En attente. Pour facturer ces réservations, vous devrez modifier les charges Publiées afin de garantir que la bonne taxe est appliquée.
📝 Gestion des réservations en séjour
7. Allez dans Paramètres -> Établissement
-> Sources et assurez-vous que toutes les sources ont les bonnes taxes attribuées.
8. Allez dans Paramètres -> Établissement
-> Produit et assurez-vous que tous les produits et services ont les bonnes taxes attribuées.
Étape 2 - Configuration de l’établissement
Allez dans Compte -> Paramètres
-> Paiements
-> Facturation
Dans les Détails de facturation :
- Cochez Afficher les informations de la société sous le sous-titre Informations de la société.
- Saisissez votre NIF/CIF dans le champ Numéro d'identification fiscale 1. Laissez le champ Numéro d'identification fiscale 2 vide.
- Le NIF/CIF doit être une lettre suivie de 8 chiffres, sans espaces ni symboles.
- Note importante : Si vous avez d'autres établissements utilisant ce même numéro d'identification fiscale, assurez-vous qu'ils ont tous exactement le même numéro.
- Définissez le titre de la facture et le numéro de séquence interne.
Note : Le préfixe, le numéro et le suffixe seront utilisés uniquement en interne. La série officielle des factures et les séquences de numérotation sont gérées séparément.
Dans les Paramètres de facturation :
- Choisissez quand les factures sont générées.
Étape 3 - Configuration de l'application
- Trouve l’application dans le Marketplace et utilise ces instructions pour la connecter à ton établissement :
Comment connecter une application au PMS Cloudbeds - Une fois le processus de connexion terminé, tu seras redirigé vers les paramètres de l’application.
- Dans les paramètres de l’application pour ton établissement, tu trouveras les réglages suivants :
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Numéro de série de l’appareil (« Número de Serie del Dispositivo »)
- Cette valeur est générée par l’intégration et constitue une valeur officielle. L’utilisateur aura besoin de cette valeur pour enregistrer l’intégration comme un appareil sur le site de TicketBAI.
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Série des factures (« Serie de facturas »)
- Cette option doit être définie pour que l’intégration puisse émettre des factures officielles. Nous recommandons d’utiliser uniquement des lettres.
- Note importante : Si d’autres établissements utilisent le même numéro d’identification fiscale, assure-toi qu’ils utilisent tous des séries différentes.
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Numéro de facture suivant (« Próximo número de factura »)
- La prochaine facture sera émise avec ce numéro. Si tu utilises une série de factures déjà utilisée sur un autre système, vérifie sur TicketBAI quel est le numéro de facture suivant.
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Série des factures rectificatives (« Serie de facturas rectificativas »)
- Les factures rectificatives doivent avoir leur propre série unique. Nous recommandons d’utiliser uniquement des lettres.
- Note importante : Si d’autres établissements utilisent le même numéro d’identification fiscale, assure-toi qu’ils utilisent tous des séries différentes.
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Numéro de facture rectificative suivant (« Próximo número de factura rectificativa »)
- La prochaine facture rectificative sera émise avec ce numéro. Si tu utilises une série de factures déjà utilisée sur un autre système, vérifie sur TicketBAI quel est le numéro de facture suivant.
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Numéro de série de l’appareil (« Número de Serie del Dispositivo »)
Étape 4 - Enregistrement de l’intégration sur le portail de TicketBAI
- Retourne dans les paramètres de l’application et prends note du Numéro de série Fiskaly en tant qu’appareil.
- Avec le Numéro de série Fiskaly en tant qu’appareil en main, suis ce Guide de Fiskaly.
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